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            丹東市中醫(yī)院2024年度部門預算公開
            2024-01-31
            丹東市中醫(yī)院
            2024年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開情況說明
             
            目    錄
             
            第一部分  丹東市中醫(yī)院概況
            第二部分  丹東市中醫(yī)院2024年部門預算
            第一項、2024年部門預算編制情況
            第二項、部門預算公開表
            第三項、國有資產占用使用情況
            第三部分  丹東市中醫(yī)院2024年部門預算情況說明
            第四部分  名詞解釋

             
            第一部分  丹東市中醫(yī)院概況
            丹東市中醫(yī)院始建于1959年,系一所集醫(yī)療、教學、科研、保健、康復于一體的國家三級甲等中醫(yī)綜合性醫(yī)院,也是國家中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地、遼寧省中西醫(yī)結合“十佳”醫(yī)院、遼寧省健康教育示范基地、遼寧中醫(yī)藥大學非直屬附屬醫(yī)院及臨床教學基地、遼東學院臨床教學基地、丹東市骨科醫(yī)院、丹東市中醫(yī)研究所。目前擁有1個國家“十一五”、“十二五”重點中醫(yī)???mdash;—骨傷科,1個國家“十二五”重點專科培育項目——腦病科,4個省級重點中醫(yī)???mdash;—腎病科、心病科、腫瘤科、內分泌科,獲批丹東地區(qū)首家“中國基層心衰中心”、“丹東市腎臟疾病臨床醫(yī)學研究中心”。門診設有30多個??茖2≡\室,其中的內科、骨傷科、針灸科、推拿科、婦科、兒科、皮膚科和治未病科,中醫(yī)特色和中西醫(yī)結合診療優(yōu)勢尤為突出。
            丹東市中醫(yī)院建院60余年,始終以高度的社會責任感履行傳承中醫(yī)藥事業(yè)的神圣職責,逐步樹立起具有濃郁中醫(yī)藥特色的醫(yī)院品牌形象。醫(yī)院為全民所有制非營利性醫(yī)療機構,于1997年晉升為國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院,2019年順利通過新一輪評審。編制床位500張,開放床位523張,編制人數(shù)867人,2024年在職職工679人,其中在編422人,合同制257人。全院衛(wèi)生專業(yè)技術人員561人,占職工總數(shù)的82.62%;具有高級職稱的醫(yī)務人員131人,占衛(wèi)技人員總數(shù)的22.64%;執(zhí)業(yè)醫(yī)師總數(shù)189人,其中中醫(yī)類別執(zhí)業(yè)醫(yī)師115人,占執(zhí)業(yè)醫(yī)師比例為61%。
            醫(yī)院的宗旨:貫徹落實新時期我國衛(wèi)生與健康工作方針,堅持以人民健康為中心,強化以中醫(yī)藥服務為主的辦院模式和服務功能,注重在疾病治療、預防和康復中發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢,以救死扶傷、防病治病、提高人民健康水平和促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展為宗旨。為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務。
            第二部分
            第一項 丹東市中醫(yī)院2024年部門預算編制情況
            丹東市中醫(yī)院2024年部門預算編制情況匯報如下:
            2024年部門預算收支總體情況:
            丹東市中醫(yī)院部門編制預算總額是16,442.51萬元,預算的資金來源為事業(yè)單位經(jīng)營收入16,442.51萬元。
            預算的支出總額為16,442.51萬元,包括:工資福利支出5,457.08萬元,商品和服務支出10,985.43萬元。
            第二項 丹東市中醫(yī)院部門預算公開表
            (見附件:共18張附表)
            第三項 國有資產占用使用情況
            部門預算單位公車數(shù)量為5輛,房屋建筑面積27,337.1平方米,取暖面積27,337.1平方米。
            第三部分  丹東市中醫(yī)院2024年部門預算情況說明
            一、關于2024年收支預算的總體說明
            丹東市中醫(yī)院2024年納入部門預算管理的收入包括事業(yè)三維經(jīng)營收入,支出包括基本支出:工資福利支出,商品服務支出等。
            二、關于2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
            預算中“三公”經(jīng)費預算為0元。
            第四部分  名詞解釋
            1. 財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
            2. 基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
            3. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
            4. 行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、市級人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
            5. 政府性基金收入:反應各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
            6. 其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“ 政府性基金收入”以外的收入。
            7. “三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反應單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
            8. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行未歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
            9. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行未歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
            10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
            11、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位基本醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
            12、醫(yī)療衛(wèi)生(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):反映其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
            13、 醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。
            14.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
            15.機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
             
             
                   丹東市中醫(yī)院
                          2024.1.31

            附件
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            丹東市中醫(yī)院2024年度部門預算公開
            2024-01-31
            丹東市中醫(yī)院
            2024年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開情況說明
             
            目    錄
             
            第一部分  丹東市中醫(yī)院概況
            第二部分  丹東市中醫(yī)院2024年部門預算
            第一項、2024年部門預算編制情況
            第二項、部門預算公開表
            第三項、國有資產占用使用情況
            第三部分  丹東市中醫(yī)院2024年部門預算情況說明
            第四部分  名詞解釋

             
            第一部分  丹東市中醫(yī)院概況
            丹東市中醫(yī)院始建于1959年,系一所集醫(yī)療、教學、科研、保健、康復于一體的國家三級甲等中醫(yī)綜合性醫(yī)院,也是國家中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地、遼寧省中西醫(yī)結合“十佳”醫(yī)院、遼寧省健康教育示范基地、遼寧中醫(yī)藥大學非直屬附屬醫(yī)院及臨床教學基地、遼東學院臨床教學基地、丹東市骨科醫(yī)院、丹東市中醫(yī)研究所。目前擁有1個國家“十一五”、“十二五”重點中醫(yī)專科——骨傷科,1個國家“十二五”重點專科培育項目——腦病科,4個省級重點中醫(yī)???mdash;—腎病科、心病科、腫瘤科、內分泌科,獲批丹東地區(qū)首家“中國基層心衰中心”、“丹東市腎臟疾病臨床醫(yī)學研究中心”。門診設有30多個專科專病診室,其中的內科、骨傷科、針灸科、推拿科、婦科、兒科、皮膚科和治未病科,中醫(yī)特色和中西醫(yī)結合診療優(yōu)勢尤為突出。
            丹東市中醫(yī)院建院60余年,始終以高度的社會責任感履行傳承中醫(yī)藥事業(yè)的神圣職責,逐步樹立起具有濃郁中醫(yī)藥特色的醫(yī)院品牌形象。醫(yī)院為全民所有制非營利性醫(yī)療機構,于1997年晉升為國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院,2019年順利通過新一輪評審。編制床位500張,開放床位523張,編制人數(shù)867人,2024年在職職工679人,其中在編422人,合同制257人。全院衛(wèi)生專業(yè)技術人員561人,占職工總數(shù)的82.62%;具有高級職稱的醫(yī)務人員131人,占衛(wèi)技人員總數(shù)的22.64%;執(zhí)業(yè)醫(yī)師總數(shù)189人,其中中醫(yī)類別執(zhí)業(yè)醫(yī)師115人,占執(zhí)業(yè)醫(yī)師比例為61%。
            醫(yī)院的宗旨:貫徹落實新時期我國衛(wèi)生與健康工作方針,堅持以人民健康為中心,強化以中醫(yī)藥服務為主的辦院模式和服務功能,注重在疾病治療、預防和康復中發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢,以救死扶傷、防病治病、提高人民健康水平和促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展為宗旨。為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務。
            第二部分
            第一項 丹東市中醫(yī)院2024年部門預算編制情況
            丹東市中醫(yī)院2024年部門預算編制情況匯報如下:
            2024年部門預算收支總體情況:
            丹東市中醫(yī)院部門編制預算總額是16,442.51萬元,預算的資金來源為事業(yè)單位經(jīng)營收入16,442.51萬元。
            預算的支出總額為16,442.51萬元,包括:工資福利支出5,457.08萬元,商品和服務支出10,985.43萬元。
            第二項 丹東市中醫(yī)院部門預算公開表
            (見附件:共18張附表)
            第三項 國有資產占用使用情況
            部門預算單位公車數(shù)量為5輛,房屋建筑面積27,337.1平方米,取暖面積27,337.1平方米。
            第三部分  丹東市中醫(yī)院2024年部門預算情況說明
            一、關于2024年收支預算的總體說明
            丹東市中醫(yī)院2024年納入部門預算管理的收入包括事業(yè)三維經(jīng)營收入,支出包括基本支出:工資福利支出,商品服務支出等。
            二、關于2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
            預算中“三公”經(jīng)費預算為0元。
            第四部分  名詞解釋
            1. 財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
            2. 基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
            3. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
            4. 行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、市級人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
            5. 政府性基金收入:反應各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
            6. 其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“ 政府性基金收入”以外的收入。
            7. “三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反應單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
            8. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行未歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
            9. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行未歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
            10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
            11、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位基本醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
            12、醫(yī)療衛(wèi)生(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):反映其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
            13、 醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。
            14.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
            15.機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
             
             
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                          2024.1.31

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